пример 3 НДФЛ строительство

Содержание

Программа Декларация 2021 — это удобный и бесплатный инструмент для подготовки 3-НДФЛ, который можно скачать на сайте ФНС, установить на свой компьютер и использовать для оформления отчета по доходам физических лиц для уплаты или возврата подоходного налога.

Заполнение 3-НДФЛ в программе — это один из возможных способов подготовки отчетности. Не обязательно использовать именно этот вариант, можно заполнить декларацию вручную или воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика и подать отчетность в электронном виде. Физическое лицо само решает, какой именно способ оформления будет использовать.

Где скачать программу Декларация 2019?

Программа 3-НДФЛ 2021 понятна и удобна для использования. Скачать ее можно бесплатно. Для этого следует зайти на сайт налоговой службы — налог.ру.

Программа устроена так, что в процессе заполнения подскажет, где допущены ошибки. В некоторых случаях невозможно будет продолжить оформление до устранения недочетов. Это удобно, так как минимизирует возможность сдачи неправильно оформленной декларации в ИФНС.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете в 2021 году на имущественный налоговый вычет

Ежегодно программа обновляется, учитывая введенные обновления в налоговые законы.

(во вкладке 2021 нажмите кнопку «загрузить» напротив заголовка «Программа установки».

После скачивания запустите скачанный файл — начнется несложный процесс установки программы на компьютер.

После окончания процесса двойным нажатием запустите программу, теперь можно приступать к формированию декларации 3-НДФЛ.

Скачанной программой можно пользоваться только в 2021 году для подачи отчета за 2021 год.

Важно: если вы заполняете декларацию без использования программы, то проверьте заполняемый бланк, он должен быть актуален на текущий год. С 2021 года форма немного изменилась — об изменениях 3-НДФЛ.

Скачать программу Декларация 2021

Программа позволяет сформировать декларацию 3-НДФЛ для получения вычета или уплаты подоходного налога и упрощает процесс заполнения.

Чтобы начать процесс подготовки 3-НДФЛ, нужно перейти по ссылке выше на официальный сайт налоговой службы и загрузить программу установки на свой компьютер. Также можно скачать инструкцию по установке, где наглядно в картинках показан пошаговый процесс установления программы.

Программа декларация 2021 бесплатная, дата ее релиза 13 января 2021 года, она подготовлена для заполнения деклараций в 2021 году с учетом новой формы 3-НДФЛ.

При самостоятельном заполнении бланка 3-НДФЛ важно убедиться, что оформляется актуальный новый бланк, утвержденный Приказом №ЕД-7-11/[email protected] от 28.08.2020.

Инструкция в картинках по самостоятельному заполнению 3-НДФЛ на вычет за обучение в 2021 году представлена здесь.

Как заполнить 3-НДФЛ в 2021 году — инструкция

Программа имеет 6 вкладок слева, некоторые из них активны, другие становятся таковыми по мере заполнения отчета 3-НДФЛ.

Начать оформление следует с указаниях исходных условий и информации о физ.лице.

3-НДФЛ при строительстве дома и покупке земли: заполнение декларации 3-НДФЛ на налоговый вычет

Для самостоятельного заполнения декларации 3-НДФЛ информацией о доходах, полученных по трудовым договорам, следует запросить на работе справку 2-НДФЛ. Для этого пишется заявление на имя работодателя. В справке будут отражены точные сведения о начислениях, вычетах, удержанном налоге.

Задание условий

После открытия установленной программы предлагается выбрать вариант ее заполнения:

  • для подачи 3-НДФЛ,
  • для сдачи 3-НДФЛ нерезидентом,
  • для подачи 4-НДФЛ,
  • для подготовки отчета при прекращении деятельности предпринимателя.

Для оформления декларации за прошедший 2021 год гражданин должен отметить в подразделе первый вариант — 3-НДФЛ.

В подразделе «общая информация» нужно нажать на троеточие для выбора налогового отделения, куда будет представляться форма 3-НДФЛ. Обычно по месту жительства гражданина. Процесс поиска нужного отделения можно ускорить, если известен заранее номер или наименование. Можно начать вводить известные данные, программа сама найдет искомое отделение.

№ корректировки — по умолчанию стоит «0». Ничего менять не нужно, если декларация 3-НДФЛ заполняется первый раз. Если форма корректируется, то отмечается номер внесения правок.

ОКТМО — это код территориального расположения налогоплательщика, его можно найти в классификаторе.

В подразделе «признак налогоплательщика» нужно выбрать подходящий вариант.

В подразделе «имеются доходы» следует отметить, о каких доходах гражданин хочет сообщить налоговой.

Например, если выбран признак «индивидуальный предприниматель», то ставится о, при этом активируется вкладка слева «Предприниматели.

Если в 2021 году были поступления от зарубежных компаний, то ставится о, при этом активируется вкладка «Доходы за пределами РФ».

Если декларацию 3-НДФЛ в программе заполняет гражданин для вычета или уплаты налога с поступлений от работодателя, от продажи имущества, по договорам ГПХ, то ставится отметка возле 1-го пункта.

В подразделе Достоверность … «лично» означает, что вы сами сдаете форму 3-НДФЛ в ИФНС, «представителем» — декларация будет подана доверенным лицом на основании составленной налогоплательщиком доверенности.

Заполнение 3-НДФЛ в программе Декларация 2021 - инструкция примеры для 2021 года

Сведения о декларанте

Последующим шагов в программе является указание реквизитов гражданина, в отношении которого заполняется налоговая декларация.

Инструкция по заполнению:

Вносится дата рождения и населенный пункт, где родился человек.

Заполнение 3-НДФЛ в программе Декларация 2021 - инструкция примеры для 2021 года

Доходы, полученные в РФ

В программе указываются сведения о доходах по гражданско-правовым договорам, трудовым договорам, от продажи имущества, авторские вознаграждения.

В этом разделе не отражается выручка от предпринимательской деятельности и поступления от иностранных компаний.

Ставка налога

Вверху выбирается одна из четырех ставок НДФЛ, по которой облагается отражаемый доход (ст.224 НК РФ):

  • Последнее значение 13% соответствует ставке по дивидендам.
  • 35% — выигрыши и призы, доходы по вкладам, обращающимся облигациям.
  • 9% — проценты по облигациям с ипотечным покрытием до 01.01.2007.
  • Первое значение 13% применяется в отношении прочих доходов, в том числе по гражданско-правовым и трудовым договорам.

Источник выплат

Сведения о лице, от которого получены доходы, облагаемые указанной ставке, заполняются в следующем поле программы 3-НДФЛ.

Новый источник вносится путем нажатия на плюс. В открывшемся поле указываются реквизиты юр.лица, ИП или физ.лица, от которого получены денежные средства:

  • Для организаций вносится сокращенное наименование, ИНН, КПП, ОКТМО.
  • Для ИП – ФИО предпринимателя, ИНН, КПП.
  • Для физ.лиц (например, покупателей имущества) – достаточно указать ФИО полностью, их можно найти в договоре купли-продажи.

Если требуется вести расчет стандартных вычетов по какому-то источнику, то нужно отметить этот пункт. Например, если указываются доходы по трудовому договору, при этом работодатель применяет стандартные вычеты при налогообложении, то пункт отмечается.

Сведения о работодателе можно найти в Справке о доходах 2-НДФЛ, запрашиваемой по месту работы с помощью заявления.

Введенные данные источника подтверждаются нажатием на кнопку «да».

Для удаления источника нужно нажать на минус.

В данном разделе добавляется нужное количество источников по указанной ставке.

Пример, если средства поступили от компании:

Заполнение 3-НДФЛ в программе Декларация 2021 - инструкция примеры для 2021 года

Пример, если средства поступили от покупателя имущества — гражданина:

Заполнение 3-НДФЛ в программе Декларация 2021 - инструкция примеры для 2021 года

Суммы дохода и вычетов

Нажатием на плюс в программе Декларация 2021 добавляется доход. В открывшейся вкладке следует нажать на троеточие в поле «код дохода». Каждому виду дохода соответствует свой четырехзначный код. Из предложенного списка нужно выбрать нужный.

После выбора нужно кода дохода следует нажать на кнопку «Да».

Далее в зависимости от выбранного кода дохода форма карточки может меняться.

Выплаты по трудовым договорам от работодателя

Для заработной платы нужно указать сумму, месяц, за который начислена зарплата (порядковый номер).

Пример заполнения для зарплаты:

Заполнение 3-НДФЛ в программе Декларация 2021 - инструкция примеры для 2021 года

Последовательно в программу вносятся все полученные доходы за 2019 год. Если доход ежемесячно одинаков, например, каждый месяц начисляется одна и та же сумму зарплаты, то можно нажать на кнопку «повторить доход» слева под знаком минус, это ускорит заполнение данной вкладки программы Декларация 3НДФЛ.

По итогам заполнения данных обо всех поступлениях программа автоматически суммирует доход и указывается его ниже.

Если с указанного дохода удержан НДФЛ, то сумму удержания за год следует внести в строку «сумма налога удержанная». Данный показатель можно найти в справке 2-НДФЛ в разделе 5.

Следующий подраздел во вкладке «Доходы, полученные в РФ», заполняется сведениями о предоставленных в 2021 году вычетах (стандартные, социальные, имущественные), предоставленных налоговым агентом. Данную информацию можно найти в справке 2-НДФЛ в разделе 4.

Например, работодатель при исчислении налога может учитывать положенные стандартные вычеты на детей или социальные/имущественные льготы на основании уведомления из налоговой.

Для добавления суммы вычета следует нажать на зеленый плюс. Далее выбирается код вычета нажатием на троеточие и указывается его сумма за год.

Пример заполнения для отражения данных о доходах от работодателей:

Заполнение 3-НДФЛ в программе Декларация 2021 - инструкция примеры для 2021 года

При продаже квартир

Если в отчетном году продана квартира, то появляется факт получения дохода, с которого нужно уплатить налог. При владении квартирой пять или более лет, обязанности по уплате налога не возникает. Если жилье было в собственности менее 5 лет, то нужно заплатить НДФЛ с полученной оплаты за недвижимость (или с величины 0,7*кадастровая стоимость квартиры, если цена по договору меньше 70% от кадастровой стоимости).

Минимальный срок владения сокращается до 3 лет, если квартира была получена по договору дарения или наследования от члена семьи, если была получена в порядке приватизации, если была получения по договору пожизненного содержания или у продавца нет другого объекта недвижимости в собственности.

Продавец может уменьшить сумму налогу к уплате, сократив налоговую базу на величину вычета. Его размер составляет либо 1 млн.руб., либо сумму расходов на покупку данного недвижимого объекта (если сохранились документы, подтверждающие данные расходы).

Если декларация 3-НДФЛ заполняется с целью уплаты НДФЛ с продажи жилья, то нужно во вкладке программы «Дходы, полученные в РФ» заполнить следующие данные:

  • источник выплаты — ФИО покупателя;
  • доход — выбирается один из следующих кодов: 1510 — продажа квартир, домов, комнат, дач, земель; 1511 — продажа доли в объекте недвижимости; 1512 — продажа иной недвижимости;
  • сумма дохода по договору купли-продажи и месяц совершения сделки, код вычета (901 — 1 млн.руб., 903 — расходы на приобретения данного объекта, 0 — если нет необходимости в вычете);
  • если квартира была получена в последние три года, то ставится о, вносится цена продажи, кадастровый номер объекта и кадастровая стоимость (если цена продажи меньше 0,7 от кадастровой стоимости, то НДФЛ = 13% * (кадастровая стоимость * 0.7 — вычет); если цена продажи больше 0.7 от кад.стоимости, то НДФЛ = 13% * (продажная цена — вычет).
Читайте также:  Протокол проведения испытаний на герметичность законченных строительством сетей газораспределения

Пример заполнения, если квартира получена до 01.01.2016:

Заполнение 3-НДФЛ в программе Декларация 2021 - инструкция примеры для 2021 года

Пример заполнения, если квартира получена после 01.01.2016:

Заполнение 3-НДФЛ в программе Декларация 2021 - инструкция примеры для 2021 года

Оформление для ИП

Если налоговую декларацию 3-НДФЛ в программе заполняет индивидуальный предприниматель, то во вкладке «задание условий» нужно выбрать признак налогоплательщика — ИП, и доходы от предпринимательской деятельности.

После этого активируется вкладка «Предприниматели», на которой нужно заполнить:

  • виды деятельностью — нажатием на зеленый плюс добавляются коды видов деятельности по ОКВЭД;
  • сумма дохода за год от предпринимательской деятельности;
  • если есть расходы, которые можно подтвердить документами ставится галочка «имеются документально подтвержденные расходы» — эта сумма будет принята в уменьшение налоговой базы для расчета налога к уплате, в противном случае в качестве вычета берется 20% от дохода;
  • авансовые платежи, уплаченные в течение года — считаются налоговой на основании сведений о предполагаемых результатов деятельности ИП;
  • торговый сбор, патент нужно указывать, если они платились.

Подробно заполнение 3-НДФЛ для ИП можно посмотреть в этой статье.

Если ИП деятельности не вел в 2021 году, то нужно сдать нулевую декларацию 3-НДФЛ.

Вычеты

На данной вкладке программы Декларация 2021 заполняются данные о налоговых льготах. Заполнять ее нужно тем физическим лицам, которые желают вернуть НДФЛ из бюджета в связи со следующими ситуациями:

  • покупка домов, квартир, земель, дач, оплата процентов по ипотеке (имущественный);
  • оплата обучения, лечения, лекарств (социальный);
  • переплата НДФЛ в связи с неполным учетом положенных стандартных вычетов по месту работы;
  • инвестиционные.

Имущественные вычеты

Данная вклада в программе нужна тем гражданам, которые купили недвижимый объект, либо имеют расходы по ипотеке. По закону можно вернуть 13% от расходов на покупку квартиры, дома, машины, на оплату ипотеки в пределах положенного имущественного вычета (2 млн. руб. для недвижимости, 3 млн.руб. для ипотеки).

В данной вкладке нужно добавить купленный объект и провести расчет имущественного вычета.

Чтобы добавить новый объект в декларацию 3-НДФЛ нажимаем на зеленый плюс, далее заполняем следующие данные:

  • способ приобретения — по договору о продаже или в порядке инвестирования;
  • наименование объекта — выбирается нужный вариант, который куплен физическим лицом;
  • признак — также выбирается из списка подходящий вариант;
  • код номера объекта — если известен кадастровый номер, то выбирается он; если номер не известен, то выбирается «номер отсутствует»;
  • номер объекта;
  • местонахождение — если номер указан, то заполняется данное поле;
  • дата регистрации момента перехода права собственности на купленную квартиру, дом или иной недвижимый объект;
  • если покупатель — пенсионер, то отмечается соответствующий пункт;
  • при долевой покупке заполняется размер доли данного налогоплательщика;
  • стоимость по договору купли-продажи;
  • проценты по кредитам заполняются для ипотечных кредитов при возврате НДФЛ по ипотеке.

Заполнение 3-НДФЛ в программе Декларация 2021 - инструкция примеры для 2021 года

В нижней части вкладки программы автоматически проводится расчет имущественного вычета.

Если при отражении данных о купленном объекте недвижимости был указан год приобретения не 2021, а раньше, то внизу становится активным поле «Вычет за предыдущие годы», куда нужно вручную внести сумму уже полученного вычета.

Если было заполнено поле «проценты по кредитам за все годы», то внизу вкладки «имущественный» становится активной вкладка «данные о процентах по кредитам». Расчет вычета по процентам по ипотеке проводится автоматически. При оформлении ипотеки не в 2021 года, а ранее, нужно указать сумму уже использованного вычета по ипотеке в поле «вычет за предыдущие годы».

Видео о заполнении 3-НДФЛ в программе Декларация 2021 при покупке квартиры:

Социальные вычеты

Данная вкладка пригодится тем гражданам, которые в 2021 году оплатили медицинские услуги, лекарства или обучение (свое, родственника).

В данной вкладке программы Декларация 2021 нужно указать размеры расходов на различные нужды.

Физическое лицо может вернуть НДФЛ с расходов в пределах положенного социального вычета — 120000 по затратам на себя, 50000 — по затратам на родственника.

Заполнение 3-НДФЛ в программе Декларация 2021 - инструкция примеры для 2021 года

Стандартные вычеты

Стандартные льготы обычно учитываются работодателем в отношении доходов, начисляемых по трудовым договорам. Если работодатель не полностью учел всю сумму вычетов, то произошла переплата по НДФЛ. Переплаченный налог может вернуть сам гражданин, заполнив декларацию 3-НДФЛ в следующем году.

Во вкладке программы нужно указать, в отношении какого вида стандартного вычета ведется заполнение 3-НДФЛ. Стандартных льгот несколько — 500 руб., 3000 руб., на ребенка. Если требуется пересчитать вычета на ребенка, то выбирается пункт «нет ни 104, ни 105 вычета».

Далее нужно указать, является ли гражданин единственным родителем для ребенка, сумма льготы при этом удваивается. Если в 2019 году поменялся статус родителя, то это также нужно отметить.

Далее приводятся данные о количестве детей:

  • в 2021 году не было изменений в численности детей — отмечается первый пункт и указывается, сколько детей у человека;
  • у родителя 3 или более детей, при этом их количество, начиная с 3-го не менялось в 2021 году — отмечается второй пункт и количество детей;
  • у родителя есть ребенок инвалид, при этом в 2021 году изменений в этом отношении не было — отмечается третий пункт и устанавливается число воспитанников с инвалидностью.

Если в 2021 году были изменения, то данные о детях нужно помесячно внести самостоятельно.

Пример, если детей в 2021 году было двое:

Заполнение 3-НДФЛ в программе Декларация 2021 - инструкция примеры для 2021 года

Пример, если детей четверо и их количество в 2021 году не менялось:

Заполнение 3-НДФЛ в программе Декларация 2021 - инструкция примеры для 2021 года

Пример, если детей двое, при этом один из них инвалид, количество в 2021 году не менялось:

Источник: nailzona64.ru

3-ндфл: что это такое 2020 — налоговая декларация, образец заполнения, онлайн, пример, программа

Когда человек планирует получить налоговый вычет, перед ним встает вопрос: как лучше заполнить декларацию 3 НДФЛ — вручную или с помощью компьютера. У каждого из названных способов есть свои преимущества, но если использовать специальные программы для заполнения декларации 3 НДФЛ, лучше скачивать их на официальном сайте ФНС.

Именно там находится программный продукт «Декларация», пользуясь которым, можно максимально быстро и правильно заполнить документ. Так как форма декларации 3 НДФЛ меняется достаточно часто, на сайте налоговой размещается новая версия программы за каждый год. То есть, если декларант хочет заполнить документ за 2015 год, он должен скачать программу Декларация 2015.

Итак, для начала нужно зайти на официальный сайт ФНС, скачать программу за нужный год и установить ее.

Далее открываем на рабочем столе ярлык программы Декларация и переходим непосредственно к заполнению данных.

Однако некоторые вкладки программы Декларация заполняются независимо от цели заполнения документа, то есть данные в них будут вноситься при получении любого вычета. В первую очередь заполняем раздел, который называется «Задание условий». В нем выбираем тип декларации 3 НДФЛ.

3-НДФЛ: что это такое 2020 - налоговая декларация, образец заполнения, онлайн, пример, программа

Затем нужно заполнить номер налоговой инспекции, его можно выбрать в справочнике инспекций, который содержит данная программа. Это очень удобно, потому что не нужно дополнительно искать в интернете нужную информацию. Для того, чтобы выбрать нужный номер инспекции нажимаем на квадратик, появится список:

3-НДФЛ: что это такое 2020 - налоговая декларация, образец заполнения, онлайн, пример, программа

Выбираем в нем свою инспекцию, нажимаем «Да». Затем в поле «Номер корректировки» оставляем значение 0, если декларация в этом году составляется первый раз. После этого необходимо выбрать признак налогоплательщика, то есть указать, кем является декларант – физическим лицом или ИП, нотариусом, адвокатом и т.д.

В следующем поле «Имеются доходы» нужно отразить источник дохода лица, составляющего декларацию.

Программа предусматривает выбор нескольких пунктов одновременно, это актуально для лиц, которые например, получают прибыль от участия в инвестиционных товариществах и одновременно имеют выручку в иностранной валюте.

Большинство граждан выбирает в этой графе первый пункт, который отражает доходы декларанта, получаемые в виде заработной платы.

Последним действием в данном разделе указывается, кем предоставляется декларация — непосредственно лицом, ее составляющим или же его представителем. Следующим пунктом заполняются «Сведения о декларанте».

Данная вкладка содержит информацию о лице, подающем декларацию, а именно:
-фамилия, имя и отчество декларанта;
-его ИНН;

-дата, месяц и год рождения;

3ндфл для налогового вычета пример заполнения

1. При заполнении декларации 3-НДФЛ на социальный налоговый вычет переходим в соответствующую вкладку, и выбираем соответствующий пункт.

2. Ниже в зависимости от вычета, который вы хотите получить заносите сумму, фактически израсходованную. Она должна соответствовать платежным документам, подтверждающим факт материальных затрат.

3. При возврате социального вычета на обучение детей (ребенка) нажимаем на плюс и добавляем суммы уплаченные за детей.

4. При возврате вычета за негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное страхование, а также за дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии нажимаем на плюс и заполняем соответствующие поля в соответствии с вашим договором.

Вот в общем то и вся наука по заполнению декларации на социальный налоговый вычет, вам остается лишь распечатать или сохранить на флешке готовую декларацию.

Если вы еще не заполняли декларацию, вам помогут пошаговые инструкции:

Образец заполнения 3-НДФЛ 2018

Бесплатные примеры и образец заполнения декларации 3-НДФЛ 2018

Подавать декларацию 3-НДФЛ за 2018 год нужно в 2019 году.

Законодательство с течением времени претерпевает изменения, соответственно меняются и формы налоговых деклараций.

Иногда в них вносятся небольшие изменения, например, связанные с увеличением налоговых вычетов, а иногда кардинальные изменения связанные с упрощением декларации и сокращением количества листов в ней.

Соответственно примеры заполнения декларации 3-НДФЛ отличаются в зависимости от того, за какой год заполняется декларация 3-НДФЛ. По ссылкам справа вы можете найти примеры и образцы заполнения декларации 3-НДФЛ за разные года.

Рекомендуется использовать актуальные образцы заполнения декларации 3-НДФЛ, ведь образцы за прошедшие года могут быть плохо применимы для заполнения новой формы декларации. Образцы заполнения 3-НДФЛ за предыдущие года сохранены на сайте для тех, кому по разным причинам необходимо заполнить 3-НДФЛ или сдать уточненную декларацию за прошлые периоды.

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ 2018

Обратите внимание на то, что, если имущество (квартира или автомобиль) находились в собственности более минимального предельного срока владения (3-х или 5-ти лет), то заполнять декларацию в этом случае при их продаже не нужно. Подробнее здесь.

Этот пример для случая, когда квартира, дом или другая недвижимость была получена в собственность после 1 января 2016 года. Если квартира была куплена или получена в собственность до 1 января 2016 года, то скорее всего она находилась в собственности более минимального предельного срока владения (3-х лет), и заполнять декларацию в этом случае при их продаже не обязательно.

Обратите внимание на то, что если у вас не сохранились документы о покупке автомобиля, с помощью которых в могли бы подтвердить сумму расходов, связанную с покупкой этой машины, то вы все равно можете претендовать на вычет, но его сумма не будет больше 250 000 рублей. А если проданный автомобиль до этого находился в вашей собственности более минимального предельного срока владения (3-х или 5-ти лет), то заполнять декларацию в этом случае при его продаже не нужно. Подробнее здесь.

Если вы подаете декларацию 3-НДФЛ для получения имущественного налогового вычета по расходам на покупку квартиры и получали доходы из нескольких источников, например, если вы работаете на основном месте работы и по совместительству в разных организациях с разными ИНН и с разными кодами ОКТМО, то для каждого кода ОКТМО необходимо заполнять отдельный подраздел Приложения 1 декларации 3-НДФЛ. Сколько разных ИНН и кодов ОКТМО у источников ваших доходов, столько подразделов Приложения 1 нужно заполнить. Сумму вычета следует в этом случае разделять пропорционально между разными ОКТМО. Код ОКТМО работодателя (вашего налогового агента) можно увидеть в справке о доходах 2-НДФЛ, которую необходимо получить по месту работы.

Читайте также:  Что такое эркель в строительстве

Форма бланка заявления на получение имущественного налогового вычета по расходам на покупку квартиры.

Вместе с заявлением необходимо приложить копию договора о приобретении жилья, копию документа на право собственности на жилье или акт о передаче жилья налогоплательщику, а так же платежные документы, оформленные в установленном порядке и подтверждающие факт уплаты денежных средств налогоплательщиком, например, на ремонт помещения или уплату процентов по кредиту, если эти расходы также предъявляются к вычету (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы). Подробнее, как получить вычет на покупку квартиры и другого жилья.

Заявление о подтверждении права на имущественные налоговые вычеты заполняется в том случае, если планируется получение вычета не путем перечисления денег из ФНС, а путем уменьшения налога, например, по месту работы.

Как правильно заполнить налоговую декларацию 3-ндфл

1. При заполнении декларации 3-НДФЛ на социальный налоговый вычет переходим в соответствующую вкладку, и выбираем соответствующий пункт.

2. Ниже в зависимости от вычета, который вы хотите получить заносите сумму, фактически израсходованную. Она должна соответствовать платежным документам, подтверждающим факт материальных затрат.

3. При возврате социального вычета на обучение детей (ребенка) нажимаем на плюс и добавляем суммы уплаченные за детей.

4. При возврате вычета за негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное страхование, а также за дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии нажимаем на плюс и заполняем соответствующие поля в соответствии с вашим договором.

Вот в общем то и вся наука по заполнению декларации на социальный налоговый вычет, вам остается лишь распечатать или сохранить на флешке готовую декларацию.

Если вы еще не заполняли декларацию, вам помогут пошаговые инструкции:

Кто заполняет налоговую декларацию 3-НДФЛ

Налогоплательщики и налоговая декларация

Список видов налогоплательщиков, порядок и сроки уплаты налога определены в частности статьями 227, 228 и 229 Налогового Кодекса Российской Федерации. Налоговая декларация должна представляться следующими налогоплательщиками (см п.1. ст.229 НК РФ) — физическими лицами:

— получавшими вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, например по договорам подряда, аренды и др. (см п.п.1 п.1 ст.228 НК РФ). Например, это могут быть доходы от сдачи квартиру в наем, или оказания каких-либо услуг другим физическим лицам.

— получавшими доход от продажи имущества (см п.п.2 п.1 ст.228 НК РФ) Например, это могут быть доходы от продажи квартиру, машины и т.п.

— или другие доходы, при получении которых не был удержан налог (см п.п.4 п.1 ст.228 НК РФ). Например, доходы, полученные других физических лиц.

— получающие выигрыши от участия в лотереях, тотализаторах и других основанных на риске игр (в том числе с использованием игровых автоматов) (см п.п.5 п.1 ст.228 НК РФ).

— получающие доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (см п.п.6 п.1 ст.228 НК РФ).

— получающие доходы в денежной и натуральной формах в порядке дарения (см п.п.7 п.1 ст.228 НК РФ). Есть ряд случаев исключения, например, дарение от членов семьи.

Так же налоговая декларация должна представляется следующими налогоплательщиками:

— индивидуальными предпринимателями (см п.п.1 п.1 ст.227 НК РФ).

— лицами, которые занимаются частной практикой, нотариусы, адвокаты и т.д. (см п.п.2 п.1 ст.227 НК РФ).

Кто является резидентом Российской Федерации?

Налоговыми резидентами являются физические лица фактически находящиеся на территории Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. (Статья 207. Налогоплательщики п.2 НК РФ) В указанные 183 дня включаются день въезда и день выезда, поскольку в эти дни человек также находился на территории России.

Документальным подтверждением фактического нахождения резидента на территории России, могут быть справки с места работы или, например, копии загранпаспорта с отметками о пересечении границы.

Налоговые резиденты применяют к большинству доходов основную налоговую ставку 13% и имеют право воспользоваться социальными и имущественными налоговыми вычетами. Налогоплательщики, не являющиеся налоговым резидентами, право на налоговые вычеты не имеет.

Как правильно заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ

1. Вверху выбираем ставку налога, по умолчанию там стоит 13%

2. Далее нам нужно добавить источника выплат — т.е. вашего работодателя, при этом нужно указать его ИНН, КПП, ОКТМО все эти данные вы найдете в справке 2-НДФЛ выданной вашим работодателем. Все реквизиты вашего работодателя указаны в ней в пункте 1: «Данные о налоговом агенте»

3. Следующим ходом в заполнении 3-НДФЛ декларации будет указание ваших доходов помесячно, их вы также можете взять из справки 2-НДФЛ выданной вашим работодателем

4. Далее вам нужно указать облагаемую сумму дохода, исчисленную сумму налога и удержанную сумму налога. Эти данные вы также можете взять из справки 2-НДФЛ

После заполнения всех полей, согласно вашей справки 2-НДФЛ с места работы, переходим к заполнению декларации, согласно инструкциям, по остальным вкладкам:

Заполняем декларацию 3-НДФЛ в «Личном кабинет налогоплательщика для физических лиц»

1. Заполнение личных данных

Для заполнения декларации необходимо перейдите в раздел «Жизненные ситуации», выберите раздел — «Подать декларацию 3-НДФЛ» , затем кнопку «ЗАПОЛНИТЬ НОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ОНЛАЙН».

Пример заполнения формы 3-НДФЛ в «Личном кабинете налогоплательщика»
Пример заполнения формы 3-НДФЛ в «Личном кабинете налогоплательщика»

Выберите год, за который составляется налоговая декларация. (В своем личном кабинете можно заполнить декларацию только на себя).

Поля «Фамилия», «Имя», «Отчество», «ИНН» заполнятся автоматически.

Если укажите ИНН, то сведения о дате и месте рождения, о гражданстве, о документе, удостоверяющем личность можно не вводить. При отсутствии ИНН эти разделы обязательны к заполнению.

Пример заполнения формы 3-НДФЛ в «Личном кабинете налогоплательщика»

После ввода всех данных нажмите кнопку «Далее».

2. Выбор доходов

Выберите доходы, о которых хотите заявить в декларации и нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

3. Выбор вычетов

Налоговый вычет – это сумма, которая уменьшает размер дохода, с которого взимается налог, либо позволяет вернуть часть налога, ранее уплаченного в бюджет.

Выберите вычеты, которые необходимо включить в декларацию и нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

4. Заполнение раздела «Доходы»

В разделе «Доходы» по умолчанию для ввода доступна вкладка «Доходы, облагаемые по ставке 13%».Для ввода доходов нажмите кнопку «Добавить доход».

Если нужно ввести иные доходы, выберите соответствующую вкладку с процентами.

Читайте так же: Валютные дебетовые карты

4.1 По справке 2-НДФЛ введите следующие данные:

  • «Источник дохода» — ИНН, КПП, наименование организации и код «ОКТМО»;
  • Введите Сведения о полученном доходе. При необходимости Вы можете указать несколько доходов, облагаемых по указанной ставке, от данного источника. Если Вы переносите данные из справки 2-НДФЛ, каждый вид дохода достаточно ввести один раз с указанием общей суммы дохода данного вида.

4.2 При заполнении декларации в связи с продажей имущества (квартиры, земельного участка и т.д.),находившегося в собственности менее 3-х лет:

  • В разделе «Сведения о полученном доходе» введите:
  • Выберите Код дохода: — при продаже квартиры, садового домика и земельного участка- «1510»;— при продаже доли квартиры- «1511»;
  • — при продаже транспорта, гаража, объекта незавершенного строительства — « 1520».
  • Введите сумму дохода, полученного от продажи имущества.
  • Выберите код вычета: — при продаже квартиры, садового домика и земельного участка- «901»(1 000 000 рублей) или «903»(в сумме документально подтвержденных расходов);— при продаже доли квартиры- «904»(сумма, равная 1 000 000 рублей / долю) или «903» (в сумме документально подтвержденных расходов);— при продаже транспорта, гаража, объекта незавершенного строительства -«906»(250 000 рублей) или

«903» (в сумме документально подтвержденных расходов). Введите сумму вычета.

Если все доходы введены, нажмите кнопку «Далее».

5. Заполнение раздела «Вычеты»

5.1 Для получения имущественных налоговых вычетов во вкладке «Имущественный налоговый вычет» введите данные о расходах на приобретение жилья и погашение процентов по целевым кредитам.

Введите данные по объекту с помощью справочников.В зависимости от того, впервые вы получаете имущественный вычет или часть вычета вами уже была получена ранее, заполните форму в блоке «Общие суммы расходов».

5.2 Если вы дополнительно хотите получить социальный налоговый вычет, выберите соответствующую вкладку в меню вычетов.

Для получения социальных налоговых вычетов поставьте галочку в соответствующем поле.

Укажите сумму расходов в соответствующей строке.

Для получения налоговых вычетов нужно предоставить в налоговую инспекцию документы, подтверждающие расходы. Через личный кабинет можно направить электронные образы документов, для этого перед отправкой декларации «отсканируйте» документы.

Нажмите кнопку «Прикрепить документ», выберите место расположения файла документа — клавиша «Выбрать файл». В строке «Описание» впишите краткую информацию о документе (например, справка о доходах) и нажмите кнопку «Прикрепить файл».

6. Просмотр сформированной декларации

После заполнения всех необходимых разделов открывается форма «Итоги», где отражаются результаты заполнения декларации.

Для редактирования данных, можно входить в любой из разделов декларации.Чтобы посмотреть, как выглядит декларация на бумажном носителе, нажмите кнопку «Просмотреть сформированную декларацию в формате pdf».Для просмотра декларации нужно, чтобы на компьютере была установлена программа «Adobe

  1. Reader».
  2. После того как все документы, требующие отправки, будут сохранены, в разделе «Подписать ключом усиленной неквалифицированной электронной подписи» наберите пароль, который вы вводили, когда формировали сертификат электронной подписи и нажмите кнопку «Подтвердить и отправит».
  3. Если вы забыли пароль, то сертификат подписи можно сформировать вновь, отозвав действующий сертификат.
  4. После отправки в инспекцию декларация не подлежит редактированию, но при необходимости можнозаполнить уточненную декларацию и направить ее в инспекцию.

8. Заполнение заявления на возврат налога

Если вы представляете декларацию с целью получения налогового вычета, необходимо направить в инспекцию и заявление на возврат налога.Для этого в разделе «Итоги» ветки «Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ» выберите вкладку «Возврат/уплата налогов» и нажмите кнопку «Заявление на возврат».

Заявление на возврат

Заполните необходимые данные и нажмите кнопку «Сохранить и продолжить».Для отправки заявления в инспекцию введите пароль, который вы вводили, когда формировали сертификат электронной подписи и нажмите кнопку «Отправить».После отправки заявления в разделе «Результаты» будет сформировано сообщение «Документ былполучен и зарегистрирован в инспекции».

Кроме того, информацию о регистрации заявления можно увидеть в ветке «Документы налогоплательщика/ Электронный документооборот».

9. Отправка декларации, заполненной в программе «Декларация»

Если вы заполнили декларацию в программном продукте «Декларация» или ином программном обеспечении, формирующем xml-файл, то ее можно отправить в инспекцию из личного кабинета.

В этой же ветке «Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ» вместо кнопки «ЗАПОЛНИТЬ НОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ОНЛАЙН» нажмите на кнопку «ОТПРАВИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ, ЗАПОЛНЕННУЮ В ПРОГРАММЕ».

Читайте также:  Расстояния при строительстве частного дома нормы и правила

Пример заполнения формы 3-НДФЛ в «Личном кабинете налогоплательщика»

Выберите год декларации и файл. Вложите подтверждающие документы, подпишите электронной подписью и направьте декларацию в инспекцию. В случае представления декларации с целью получения налогового вычета не забудьте направить заявление на возврат.

10. Получение налогового вычета у работодателя

Налоговый вычет можно получить и до окончания налогового периода при обращении к работодателю,предварительно подтвердив это право в налоговом органе. Заявление о подтверждении права на получениеналогового вычета можно заполнить в личном кабинете и отправить в налоговую инспекцию, подписав электронной подписью.

Для заполнения заявления во вкладке «Жизненные ситуации» выберите раздел «Запросить справку и другие документы», затем выбрать необходимую справку.

В открывшемся окне заполните необходимые данные, приложите электронные копии документов, подпишите ключом электронной подписи, полученным в личном кабинете, и нажмите кнопку «Отправить».По истечении 30 дней получите в налоговом органе уведомление о праве на имущественный вычет и передайте его работодателю.

Что такое налоговая декларация о доходах 3-НДФЛ

Кто должен подавать декларацию о доходах

Налоговая декларация 3-НДФЛ – документ, с помощью которого в России физические лица отчитываются по налогу на доход физических лиц (НДФЛ).

Декларацию должны, как правило, подавать люди, продававшие имущество, имеющие доходы из-за рубежа, получающие доходы, по которым налог не был уплачен налоговым агентом, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, индивидуальные предприниматели, использующие общую систему налогообложения, и так далее.

Декларацию также необходимо подавать для получения некоторых налоговых вычетов. То есть те, кто претендует на некоторые вычеты, обязаны подать декларацию для того, чтобы получить вычет. Но если они не претендуют на вычет, декларацию могут не подавать.

Как и когда подается декларация

Декларация о доходах заполняется по унифицированной форме. В случае, если Вы отчитываетесь по налогам, декларация, как правило, подается в году, следующим за тем, за который вы подаете декларацию, но не позднее 30 апреля. Декларация подается в налоговую инспекцию по месту жительства (т.е. официальной регистрации).

Декларацию можно послать по почте. В таком случае, она должна быть послана не позднее 30 апреля (дойдет до налоговой инспекции в таком случае она позже, но это не беда). Крайний срок уплаты налога не такой, как крайний срок подачи декларации.

В том случае, если Вы должны уплатить налог, это нужно сделать не позднее 15 июля (года, следующего за тем, за который платится налог).

Форма декларации за 2018 год

Налоговая декларация 3-НДФЛ заполняется налогоплательщиком с использованием утвержденной Федеральной Налоговой службой формы (приказ ФНС России от 3 октября 2018 г.

N ММВ-7-11/[email protected] «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-ндфл), порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной форме»).

Примечание. Чтобы не думать, какой бланк правильный, а какой нет, можно просто заполнить декларацию онлайн на нашем веб-сайте. Наш веб-сайт все сделает правильно. На нужном бланке. Начать заполнение можно вот здесь: «Декларация 3-НДФЛ» / «Заполнить онлайн».

Форма декларации за 2017 год

Программа для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ: инструкция

Физическим лицам, которые по закону обязаны отчитаться о полученных доходах, либо в случае заявления прав на имущественный, социальный или стандартный вычеты, необходимо подготовить документ 3-НДФЛ. В этом поможет программа Декларация 2018.

Отчет в 2019 году необходимо сдавать в обновленной форме. Когда появится программа? Как грамотно заполнить отчетность? И на какие изменения стоит обратить внимание налогоплательщику?

Что нового в Декларации 2018

На первый взгляд обновленная программа для заполнения декларации выглядит все так же. Однако, она претерпела ряд изменений, которые можно заметить при подготовке документа. Новая форма 3-НДФЛ 2019 включает несколько нововведений:

  • Титульный лист – при заполнении сведений о декларанте убрали поле с местом жительства, вместо него теперь указываем номер телефона для связи;
  • Лист Д1 – при указании имущественного вычета вместо адреса недвижимости следует вписывать кадастровый номер. Также больше не нужно подсчитывать остатки с прошлых лет – эти строки были исключены;
  • Лист Е1 – изменился порядок заполнения вкладки с социальными и стандартными вычетами. Законодатель убрал строчку из декларации о доходах, где записывалось число месяцев, в рамках которых действует стандартная льгота, а доход не превышает 350 тыс. руб.
  • Теперь в сумму социального налогового вычета можно внести средства, затраченные на оценку квалификации – для указания этих расходов добавлено отдельное поле;
  • Приложение – нововведение, позволяющее рассчитать доход с продажи недвижимости, ранее этого листа в программе для составления налоговой декларации не было.

Обратите внимание! В приложении указывается стоимость недвижимости по кадастру, чтобы в случае расхождения с ценой при продаже, налогоплательщик не смог уклониться от обязательств по исчислению налога.

Вычеты от налогового агента теперь заносятся отдельно. Также изменились штрих-коды всех страниц, добавлены коррективы по расчету налога с продажи ценных бумаг на листе З и по расчету дохода для участников инвестиционных товариществ на листе И.

Как заполнить 3-НДФЛ в 2019 году

Где взять программу

Для подачи отчетности необходимо скачать бланк с сайта ФНС, либо воспользоваться программным обеспечением – так значительно легче и удобней. Когда выйдет программа? Она уже доступна для скачивания на портале Налог.ру.

Для того, чтобы ее установить, необходимо опуститься в самый низ главной страницы налогового портала. Выбираем раздел “Программные средства”.

Далее в списке всех представленных программ нажимаем на раздел “Декларация”

После этого нам откроется страница с возможностью скачивания программного обеспечения (ПО), условий его установки и инструкции.

Вы также можете выбрать год, за который будете составлять налоговую отчетность. По закону это возможно сделать за 3 последних года. Так, к примеру, в 2019 году декларация составляется за 2018, 2017 и 2016 года. Поэтому на сайте представлены архивы с программами именно за эти периоды.

Есть еще версия за 2015 год. Но ее можно использовать для возврата имущественного налога для пенсионеров, так как для них предоставлены особые льготные условия.

Установка ПО

Скачайте файл с официального сайта Налоговой Инспекции (программа установки, версия 1.0.0.). Чтобы понять, как установить программу, ознакомьтесь с инструкцией. Достаточно просто два раза щелкнуть по скачанному файлу.

Если ПО не устанавливается, проблема может быть связана с запретом антивируса – временно отключите его.

Заполнение декларации

Разберемся, как работать с программой Декларация 2018, и представим пошаговую инструкцию по заполнению. Начнем с тех шагов, которые остались прежними, то есть уже использовались при заполнении декларации за 2017 год. Перейдя по этой ссылке, вы найдете более подробное руководство.

После установки приложения откройте его и начните заполнять. Для начала задайте основные условия: тип документа, номер инспекции, корректировки, ОКТМО, укажите признак «Иное физическое лицо».

Введите сведения о декларанте: свое ФИО, ИНН, дату и место рождения, данные из паспорта, телефон для связи.

Внесите данные о доходах – источники выплат, сведения о которых есть в 2-НДФЛ, периоды получения доходов по месяцам. Чуть ниже указывайте размер удержанного налога и данные по полученным вычетам.

На этой же странице нужно заполнить сведения о других видах доходов, включая средства, полученные от продажи недвижимости. При заполнении проставьте галочку, если объект приобретен позже 2016 года.

Перейдите во вкладку «Вычеты» и заполните данные о приобретенном имуществе, а также о наличии прав на социальные или стандартные льготы, если своим правом вы не воспользовались через работодателя. Здесь же можно заявить о затратах на лечение и обучение (свое и детей), об убытках и инвестировании.

Как оформить вычет на детей

А вот этот раздел в новой программе Декларация – 2018 изменился! Теперь детские вычеты заносятся в отдельном окне на вкладке Доходы, полученные в РФ. Здесь же заносятся все данные о вычетах, которые были предоставлены работодателем в течение отчетного года.

Как добавить вычет 126 (стандартный) и любой другой? Нажмите на зеленый значок плюса и выберите соответствующий код из появившегося окна.

Достаточно выбрать только код дохода, который указан в справке 2-НДФЛ, и сумму, которая рассчитана рядом.

При этом важно! Если вы используете стандартные вычеты на детей, не забывайте при заполнении данных о предприятии ставить галочку “Расчет стандартных вычетов вести по этому источнику”.

В этом случае детские льготы будут правильно считаться в итоговой форме 3НДФЛ.

В предыдущих программах “Декларация” детские льготы считались на вкладке Вычеты. Но в программе Декларация-2018 этот раздел заполнять не нужно!

Здесь теперь можно видеть большой восклицательный знак, при нажатии на который вы сможете прочитать инструкцию о заполнении данного раздела. Ставить галочку для использования стандартной льготы и заполнять здесь данные нужно только в том случае, если на работе вычет на ребенка не был оформлен, то есть данных о льготах на детей нет в справке 2-НДФЛ.

Также установить галочку “Пересчитать стандартные вычеты” можно в случае, если льгота была предоставлена на работе, но не в полном объеме. В этом случае количество детей указывается в этом разделе вручную.

Окончание работы

В конце работы (а лучше и во время заполнения данных) нажимаем «Файл», далее «Сохранить». После этого осуществляем проверку заполненной декларации.

Если ошибок не обнаружено, то можно распечатать 3-НДФЛ для сдачи формы в ИФНС по месту прописки. Если вы имеете доступ в личный кабинет налогоплательщика, то можете сохранить данные декларации в виде файла в формате xml для отправки его через ЛК.

Подробную инструкцию по заполнению и ответы на популярные вопросы можно найти в меню программы, кликнув «Справка».

Таким образом, никаких сложностей с заполнением отчета быть не должно. Программное обеспечение предельно простое и понятное, главное – верно указать информацию о доходах и расходах, а также о наличии льгот, если вы о них заявляете.

Ну а если у вас возникают вопросы или не хочется разбираться со всеми тонкостями работы программы, можете удаленно заказать заполнение декларации 3-НДФЛ и ее отправки в налоговую инспекцию. Для этого просто оставляйте заявку на нашем сайте nalog-prosto.ru. Мы работаем быстро и с удовольствием!

Когда нужно сдать декларацию в ИФНС

Если вы обязаны отчитаться по закону, например, продавали имущество в 2018 году, то сроки сдачи 3-НДФЛ фиксированы: до 30 апреля 2019 года. Сдать документ нужно даже в том случае, если сумма налога, подлежащего уплате, равна нулю.

Если этого не сделать, ФНС имеет право начислить штраф за просрочку, направит налогоплательщику уведомление.

Однако, четко фиксированные сроки относятся только к тем лицам, которые обязаны подготовить декларацию при получении дохода.

Что делать, если вы не получали дохода, подлежащего декларированию, когда в этом случае сдавать 3НДФЛ? Если, к примеру, целью оформления декларации является возмещение налоговых вычетов, то можете это сделать в любой момент года. Никаких штрафных санкций в данной ситуации не предусмотрено.

Если Вы нашли полезную информацию, поделитесь этой статьей со своими знакомыми и в социальных сетях (кнопки находятся чуть ниже). Давайте помогать друг другу! .

Источник: tek53.ru

Рейтинг
Загрузка ...